|
|
Faktúra |
FP2016/192
|
Žiak so ŠVVP
|
69,35 |
s DPH |
51606285
|
|
02.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2016/191
|
uvedenie plyn. kotla do prevádzky
|
264,00 |
s DPH |
2/16/147
|
|
24.10.2016 |
GAS-KO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2016/190
|
telekom. služby
|
97,94 |
s DPH |
7609027402
|
|
26.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2016/188
|
za účtovníctvo
|
405,00 |
s DPH |
002016098
|
|
11.10.2016 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2016/179
|
telekom. služby
|
21,98 |
s DPH |
5368326303
|
|
03.10.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2016/187
|
čistiace prostriedky
|
699,66 |
s DPH |
072016
|
|
11.10.2016 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2016/186
|
murárske a maliarske práce
|
6 985,74 |
s DPH |
2016/03
|
|
06.10.2016 |
Kusza s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2016/185
|
telekom. služby
|
93,00 |
s DPH |
5789252679
|
|
05.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2016/184
|
záloha za plyn
|
1 467.00 |
s DPH |
7273639564
|
|
11.10.2016 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2016/183
|
kancelárske potreby
|
205,60 |
s DPH |
201610727
|
|
11.10.2016 |
Vytnes s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2016/182
|
servisné práce
|
70,00 |
s DPH |
18/2016
|
|
06.10.2016 |
ECON vs s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2016/181
|
Zákony v školskej praxi
|
45,30 |
s DPH |
21620434
|
|
03.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2016/180
|
telekom. služby
|
3,00 |
s DPH |
5368342406
|
|
03.10.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2016/239
|
telekom. služby
|
14,99 |
s DPH |
5377192936
|
|
25.11.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2016/241
|
telekom. služby
|
20,99 |
s DPH |
5377077894
|
|
25.11.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2017/040
|
telekom. služby
|
16,90 |
s DPH |
1921393225
|
|
25.02.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/010
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
21700974
|
|
21.01.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/017
|
telekom. služby
|
3,00 |
s DPH |
5385853779
|
|
24.01.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/016
|
telekom. služby
|
20,99 |
s DPH |
5385838105
|
|
24.01.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/015
|
telekom. služby
|
27,44 |
s DPH |
5385853016
|
|
24.01.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |