|
Faktúra |
FP2014/1
|
kalendáre
|
90,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
FP2017/095
|
telekom. služby
|
23,00 |
s DPH |
5399162599
|
|
26.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/102
|
telekom. služby
|
3,00 |
s DPH |
5399062073
|
|
26.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/101
|
telekom. služby
|
20,99 |
s DPH |
5399045567
|
|
26.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/100
|
telekom. služby
|
38,53 |
s DPH |
5399060935
|
|
26.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/099
|
telekom. služby
|
14,99 |
s DPH |
5399157453
|
|
26.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/098
|
telekom. služby
|
65,00 |
s DPH |
5399049292
|
|
26.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/096
|
telekom. služby
|
23,00 |
s DPH |
5399162599
|
|
26.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/097
|
telekom. služby
|
45,04 |
s DPH |
5399044553
|
|
26.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/095
|
telekom. služby
|
16,90 |
s DPH |
1921393226
|
|
26.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/103
|
jedálne kupóny
|
1 981.25 |
s DPH |
117045796
|
|
27.04.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/094
|
kancelárske potreby
|
73,80 |
s DPH |
2172203193
|
|
02.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/093
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
21707874
|
|
26.04.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/092
|
Rodinné a spoločenské väzby
|
357,00 |
s DPH |
3362017
|
|
02.05.2017 |
ELARIN s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/091
|
Človek a svet, príroda, spoločnosť
|
258,00 |
s DPH |
3352017
|
|
02.05.2017 |
ELARIN s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/090
|
telekom. služby
|
66,55 |
s DPH |
3414842611
|
|
24.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/089
|
Zákony v školskej praxi
|
89,80 |
s DPH |
21706643
|
|
18.04.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/088
|
za účtovníctvo
|
405,00 |
s DPH |
002017031
|
|
12.04.2017 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/087
|
servisné práce
|
70,00 |
s DPH |
5/2017
|
|
10.04.2017 |
ECON vs s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2017/104
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,21 |
s DPH |
21709078
|
|
05.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |