|
|
Faktúra |
FP2017/113
|
vodné
|
127,76 |
s DPH |
6/2017
|
|
25.05.2017 |
Základná škola |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/122
|
čistiace potreby
|
336,00 |
s DPH |
170323
|
|
24.05.2017 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/114
|
tonery
|
291,20 |
s DPH |
5217077973
|
|
10.05.2017 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/115
|
Triedny učiteľ
|
45,05 |
s DPH |
21709420
|
|
15.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/116
|
telekom. služby
|
46,95 |
s DPH |
3415809972
|
|
24.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/117
|
Administratíva a hospod. školy
|
41,45 |
s DPH |
21710150
|
|
24.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/118
|
Žiak so ŠVVP
|
41,86 |
s DPH |
21710208
|
|
22.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/119
|
nedoplatok - plyn
|
3 090,52 |
s DPH |
7401247950
|
|
22.05.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/120
|
rámy
|
123,57 |
s DPH |
171162
|
|
22.05.2017 |
Miloš Németh HAKA |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/121
|
Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
21710490
|
|
25.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/142
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,66 |
s DPH |
21711682
|
|
07.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/144
|
Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
21711778
|
|
12.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/104
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,21 |
s DPH |
21709078
|
|
05.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/174
|
telekom. služby
|
27,44 |
s DPH |
5412169945
|
|
24.07.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/168
|
telekom. služby
|
46,95 |
s DPH |
3417758619
|
|
20.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/169
|
telekom. služby
|
16,90 |
s DPH |
1921393226
|
|
24.07.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/153
|
telekom. služby
|
16,90 |
s DPH |
1921393226
|
|
26.06.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/170
|
telekom. služby
|
23,00 |
s DPH |
5412269978
|
|
24.07.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/171
|
telekom. služby
|
45,00 |
s DPH |
5412154220
|
|
24.07.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/172
|
telekom. služby
|
65,00 |
s DPH |
5412157703
|
|
24.07.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |