|
Faktúra |
FP2021/082
|
odvoz odpadu
|
579,35 |
s DPH |
|
262021
|
09.06.2021 |
AG Doprava s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.06.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2023/083
|
za odvoz zmesového komunálneho odpadu
|
718,08 |
s DPH |
|
1052023
|
26.05.2023 |
AG Doprava s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/199
|
štrkopiesok
|
48,00 |
s DPH |
|
2102023
|
16.10.2023 |
AG Doprava s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2023 |
11.06.2023 |
|
Faktúra |
FP2020/162
|
učebnice
|
132,99 |
s DPH |
1212006613
|
|
07.09.2020 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
27.10.2020 |
|
Faktúra |
FP2023/208
|
knihy
|
193,60 |
s DPH |
|
1212311881
|
13.11.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.11.2023 |
01.12.2023 |
|
Faktúra |
FP2021/067
|
učebnice
|
931,70 |
s DPH |
|
1212102900
|
14.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.05.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2023/117
|
knihy
|
3 094,85 |
s DPH |
|
1212306434
|
19.07.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.07.2023 |
01.08.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/003
|
pracovný zošit
|
189,53 |
s DPH |
|
1212200050
|
12.01.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
27.01.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
FP2020/115
|
učebnice
|
2 569,60 |
s DPH |
1212004105
|
|
01.07.2020 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
27.10.2020 |
|
Faktúra |
FP2021/136
|
pracovný zošit
|
208,56 |
s DPH |
|
1212106594
|
09.09.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.09.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2024/130
|
učebnice
|
3 131,15 |
s DPH |
|
1212403929
|
13.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.06.2024 |
26.07.2024 |
|
Faktúra |
FP2021/034
|
učebnice a pracovné zošity
|
123,64 |
s DPH |
|
1212100328
|
04.03.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.03.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2024/177
|
učebnice
|
133,43 |
s DPH |
|
1212406186
|
20.08.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
06.09.2024 |
31.10.2024 |
|
Faktúra |
FP2023/170
|
knihy
|
237,60 |
s DPH |
|
1212309936
|
11.10.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.10.2023 |
06.11.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/109
|
knihy
|
2 186,80 |
s DPH |
|
1212204094
|
08.06.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.06.2022 |
01.07.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/008
|
projekčné plátno
|
540,00 |
s DPH |
|
202100479
|
21.01.2021 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2023/129
|
tabuľa
|
390,00 |
s DPH |
|
230104481
|
18.08.2023 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.08.2023 |
04.09.2023 |
|
Faktúra |
FP2015/243
|
tonery
|
81,88 |
s DPH |
5150987241
|
|
29.12.2015 |
ALZA cz. a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2015/239
|
slúchadlá, kábel
|
118,55 |
s DPH |
5150959679
|
|
22.12.2015 |
ALZA cz. a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2020/134
|
Ozobot Sada
|
161,41 |
s DPH |
5220231720
|
|
20.08.2020 |
ALZA sk. a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
27.10.2020 |