|
Faktúra |
FP2014/239
|
zemný plyn
|
2 117,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/240
|
kancelárske potreby
|
19,25 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Štuller s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/242
|
čistiace potreby
|
880,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/233
|
montážne práce
|
891,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Csaba Rási RA-EL |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/243
|
pracovná odev
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Roland BIAL |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/244
|
viazanie "triednych kníh"
|
129,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Lindis Ladislav - LINOX |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/245
|
telekomunikačné služby
|
84,35 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/246
|
účtovníctvo
|
405,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/247
|
prenájom rohoží
|
73,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Lindström s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/248
|
knihy
|
161,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/249
|
odborná literatúra
|
880,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/234
|
montážne práce
|
57,98 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Csaba Rási RA-EL |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/232
|
spotreba vody
|
43,31 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Základná škola |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/215
|
služby STP
|
179,24 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
IVES Košice |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/222
|
Regionálne školstvo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/216
|
divadelné predstavenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Spoločnosť pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/217
|
jedálne kupóny
|
2 404,28 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/218
|
prenájom telocvične
|
3 436,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/219
|
kancelárske potreby
|
23,09 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Štuller s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2014/220
|
kancelárske potreby
|
10,92 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Štuller s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |