|
Faktúra |
FP2016/251
|
Žiak so ŠVVP
|
0,00 |
s DPH |
21626397
|
|
08.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/252
|
stavebný materiál
|
806,12 |
s DPH |
20160288
|
|
05.12.2016 |
Mária Bartová Bartex |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/238
|
telekom. služby
|
69,25 |
s DPH |
5377080883
|
|
25.11.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/236
|
odborná literatúra
|
900,01 |
s DPH |
160100080
|
|
25.11.2016 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/254
|
záloha za plyn
|
1 467.00 |
s DPH |
7303596225
|
|
08.12.2016 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/226
|
reklamné služby
|
300,00 |
s DPH |
000450/2016
|
|
21.11.2016 |
Centrálny vestník organizácií s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/220
|
vodné
|
101,08 |
s DPH |
11/2016
|
|
08.11.2016 |
Základná škola |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/221
|
vodné
|
167,08 |
s DPH |
12/2016
|
|
08.11.2016 |
Základná škola |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/222
|
preprava osôb autobusom
|
347,00 |
s DPH |
2016/056
|
|
26.11.2016 |
Newada, s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/223
|
pedig prírodný
|
51,00 |
s DPH |
2016000759
|
|
14.11.2016 |
Marián Božík |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/224
|
telekom. služby
|
97,03 |
s DPH |
7609993634
|
|
25.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/225
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,75 |
s DPH |
21624199
|
|
25.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/227
|
Tematické výchovnovzdelávacie plány
|
39,16 |
s DPH |
21624293
|
|
25.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/235
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
21625427
|
|
25.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/228
|
pracovná odev
|
300,00 |
s DPH |
16001
|
|
28.11.2016 |
Roland BIAL |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/229
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
21624868
|
|
25.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/230
|
odvoz TKO, mzdové náklady
|
5 449,59 |
s DPH |
FA0/0017/016
|
|
25.11.2016 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/231
|
Triedny učiteľ
|
42,65 |
s DPH |
21625101
|
|
25.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/232
|
čistiace prostriedky
|
890,00 |
s DPH |
102016
|
|
25.11.2016 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/233
|
čistiace prostriedky
|
401,18 |
s DPH |
112016
|
|
25.11.2016 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |