|
|
Faktúra |
FP2014/213
|
prenájom rohoží
|
20,53 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Lindström s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/210
|
zemný plyn
|
2 117,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/212
|
telekomunikačné služby
|
80,34 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/199
|
telekomunikačné služby
|
3,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/200
|
telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/201
|
telekomunikačné služby
|
28,15 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/206
|
Testovanie 9 Matematika
|
9,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/205
|
tonery
|
81,89 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Roman Babčan Inkarus, 974 05 Ban. Bystrica |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/202
|
telekomunikačné služby
|
75,95 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/203
|
telekomunikačné služby
|
92,18 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/204
|
Dokumentácia ZŠ
|
44,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/211
|
knihy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Spolok baštov |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/207
|
licencia e-Talčivá
|
258,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/197
|
Základná škola a jej riadenie
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/198
|
prepravné služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Zoltán Mag |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/196
|
Administratíva a hospod. školy
|
41,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/194
|
telekomunikačné služby
|
41,15 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/195
|
jedálne kupóny
|
2 726,58 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/188
|
Manažment školy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/193
|
školské potreby
|
7 088.20 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Vytnes s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |