|
|
Faktúra |
FP2023/252
|
nájom teločvične
|
2 938,00 |
s DPH |
|
002423
|
19.12.2023 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/253
|
mzdových nákladov pracovníčky PAM za 2. polrok
|
2 590,14 |
s DPH |
|
002623
|
19.12.2023 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/256
|
telekom. služby
|
6,07 |
s DPH |
|
8340298188
|
15.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/241
|
predplatné aktualizácie
|
375,50 |
s DPH |
|
202316529
|
14.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/242
|
Žiak so ŠVVP - predplatné aktualizácie
|
49,40 |
s DPH |
|
202319330
|
14.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/244
|
materiály
|
504,07 |
s DPH |
|
230100296
|
12.12.2023 |
Bartex BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/248
|
Škola - predplatné aktualizácie
|
35,00 |
s DPH |
|
202318156
|
06.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/238
|
knihy
|
960,00 |
s DPH |
|
230100111
|
05.12.2023 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/232
|
telekom. služby
|
90,79 |
s DPH |
|
8339612280
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/235
|
účtovníctvo
|
750,00 |
s DPH |
|
2023146
|
04.12.2023 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/237
|
záloha za plyn
|
3 502.00 |
s DPH |
|
8659823791
|
04.12.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/236
|
kancelárske potreby
|
1 190,16 |
s DPH |
|
2320341
|
04.12.2023 |
TIBIS s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/233
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
01.12.2023 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/234
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2023501
|
01.12.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/240
|
stravné lístky
|
4 486,36 |
s DPH |
|
123025141
|
01.12.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/245
|
servisné práce
|
160,00 |
s DPH |
|
20230180
|
01.12.2023 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/228
|
Dokumentácia školy - predplatné aktualizácie
|
92,50 |
s DPH |
|
202319038
|
27.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/231
|
telekom. služby
|
135,62 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.11.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/225
|
materiály
|
935,94 |
s DPH |
|
230100274
|
24.11.2023 |
Bartex BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/227
|
Triedny učiteľ - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202316763
|
16.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.11.2023 |
01.12.2023 |